Faktúra č. DFS/20/0113

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0113
  • Popis fakturovaného plnenia: Hurka s.r.o - za potraviny
  • Dátum doručenia: 10.03.2020
  • Celková hodnota: 67,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť