Faktúra č. DFS/20/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: JOZEF JAKAB - za potraviny
  • Dátum doručenia: 27.02.2020
  • Celková hodnota: 53,23 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť