Faktúra č. DFS/20/0038

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/20/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: JOZEF JAKAB - za potraviny
  • Dátum doručenia: 27.01.2020
  • Celková hodnota: 47,01 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť