Faktúra č. DFS/19/0401

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0401
  • Popis fakturovaného plnenia: PRELIKA, a.s - za potraviny
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 199,21 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť