Faktúra č. DFS/19/0323

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0323
  • Popis fakturovaného plnenia: Agro Branisko s.r.o - za potraviny
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 23,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť