Faktúra č. DFS/19/0281

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0281
  • Popis fakturovaného plnenia: Pepsi - cola SR, s.r.o - za potraviny
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 72,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť