Faktúra č. DFS/19/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: Pepsi - Cola SR, s.r.o - za potraviny
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 92,21 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť