Faktúra č. DFS/19/0102

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0102
  • Popis fakturovaného plnenia: ST.NICOLAUS DIRECT - za potraviny
  • Dátum doručenia: 11.03.2019
  • Celková hodnota: 119,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť