Faktúra č. DFS/19/0094

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0094
  • Popis fakturovaného plnenia: GUNAREX - za potraviny
  • Dátum doručenia: 05.03.2019
  • Celková hodnota: 101,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť