Faktúra č. DFS/19/0092

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0092
  • Popis fakturovaného plnenia: AGRO BRANISKO - za potraviny
  • Dátum doručenia: 01.03.2019
  • Celková hodnota: 74,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť