Faktúra č. DFS/19/0091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0091
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 27.02.2019
  • Celková hodnota: 107,85 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť