Faktúra č. DFS/19/0082

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: GUNAREX - za potraviny
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 271,10 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť