Faktúra č. DFS/19/0048

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0048
  • Popis fakturovaného plnenia: AGRO BRANISKO - za potraviny
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 146,71 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť