Faktúra č. DFS/19/0024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/19/0024
  • Popis fakturovaného plnenia: GUNAREX - za potraviny
  • Dátum doručenia: 18.01.2019
  • Celková hodnota: 208,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť