Faktúra č. DFS/18/0576

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0576
  • Popis fakturovaného plnenia: GUNAREX - za potraviny
  • Dátum doručenia: 07.01.2019
  • Celková hodnota: 301,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť