Faktúra č. DFS/18/0555

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0555
  • Popis fakturovaného plnenia: GUNAREX - za potraviny
  • Dátum doručenia: 13.12.2018
  • Celková hodnota: 217,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť