Faktúra č. DFS/18/0545

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0545
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 11.12.2018
  • Celková hodnota: 82,77 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť