Faktúra č. DFS/18/0526

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0526
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 57,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť