Faktúra č. DFS/18/0320

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0320
  • Popis fakturovaného plnenia: PEPSI-COLA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 15.06.2018
  • Celková hodnota: 79,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2018
  • Poznámka:
Tlačiť