Faktúra č. DFS/18/0133

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0133
  • Popis fakturovaného plnenia: PEPSI-COLA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 13.03.2018
  • Celková hodnota: 127,69 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2018
  • Poznámka:
Tlačiť