Faktúra č. DFS/18/0099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0099
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 16.02.2018
  • Celková hodnota: 55,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť