Faktúra č. DFS/18/0059

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0059
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 31.01.2018
  • Celková hodnota: 35,65 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť