Faktúra č. DFS/18/0035

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: CVDS - za potraviny
  • Dátum doručenia: 22.01.2018
  • Celková hodnota: 53,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2018
  • Poznámka:
Tlačiť