Faktúra č. DFS/17/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA -za potraviny
  • Dátum doručenia: 27.01.2017
  • Celková hodnota: 77,81 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť