Faktúra č. DFS/17/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/17/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 18.01.2017
  • Celková hodnota: 105,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť