Faktúra č. DFS/16/0213

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/16/0213
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 26.05.2016
  • Celková hodnota: 76,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9872015
  • Dátum zverejnenia: 01.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť