Faktúra č. DFS/15/0383

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0383
  • Popis fakturovaného plnenia: GOMOĽA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 15.10.2015
  • Celková hodnota: 234,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9862015
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2015
  • Poznámka:
Tlačiť