Faktúra č. DFS/15/0340

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: GOMOĽA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 22.09.2015
  • Celková hodnota: 251,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 9862015
  • Dátum zverejnenia: 27.09.2015
  • Poznámka:
Tlačiť