Faktúra č. DFS/15/0103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: GOMOĽA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 10.03.2015
  • Celková hodnota: 317,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 932014
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2015
  • Poznámka:
Tlačiť