Faktúra č. DFS/15/0011

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0011
  • Popis fakturovaného plnenia: Slov.pram.a žriedla - za potraviny
  • Dátum doručenia: 19.01.2015
  • Celková hodnota: 134,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 15422012
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť