Faktúra č. DFS/15/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/15/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA - za potraviny
  • Dátum doručenia: 19.01.2015
  • Celková hodnota: 206,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2722014
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2015
  • Poznámka:
Tlačiť