Faktúra č. DFS/14/0165

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/14/0165
  • Popis fakturovaného plnenia: HURKA, s.r.o. - za potraviny
  • Dátum doručenia: 21.03.2014
  • Celková hodnota: 155,71 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2722014
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2014
  • Poznámka:
Tlačiť