Faktúra č. DFP/23/0016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0016
  • Popis fakturovaného plnenia: Škola.sk, s.r.o. - za dodaný tovar Projekt NF
  • Dátum doručenia: 08.09.2023
  • Celková hodnota: 2 683,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 180/2023
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
180/2023 Na základe kúpnej zmluvy č.4/2023 si u Vás objednávame tovar v zmysle cenovej ponuky. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Škola.sk, s. r. o. 50293893 8 823,40 € 15.05.2023 15.05.2023 Objednávka
Tlačiť