Faktúra č. DFP/23/0013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0013
  • Popis fakturovaného plnenia: EPD - EUROPEAN PROJECTS DEVELOPMENT - za ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 28.04.2023
  • Celková hodnota: 4 146,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť