Faktúra č. DFP/23/0012

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0012
  • Popis fakturovaného plnenia: EPD - EUROPEAN PROJECTS DEVELOMENT UNIPESSOAL - za projekt ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 20 678,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť