Faktúra č. DFP/23/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Prosperobus s.r.o. - za prepravu - ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 21.03.2023
  • Celková hodnota: 850,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 103/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
103/2023 Objednávame u Vás prepravu žiakov z Prešova, SDH 3 na medzinárodné letisko Ferenca Liszta v Budapešti dňa 19.03.2023 v rámci projektu Erasmus+ v sume 850,00 €. Autobus žiadame pristaviť o 10.00 hod. Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Prosperobus, s.r.o. 36494151 850,00 € 06.03.2023 13.03.2023 Objednávka
Tlačiť