Faktúra č. DFP/23/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/23/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: pelicantravel.com s.r.o. - za letenku
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 120,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť