Faktúra č. DFP/22/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/22/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: EPD-European Projects Development Unip - za projekt ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 22.02.2022
  • Celková hodnota: 24 934,23 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2022
  • Poznámka:
Tlačiť