Faktúra č. DFP/19/0010

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0010
  • Popis fakturovaného plnenia: Luminosus, n.o - za cestovné lístky - Projekt ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 146,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť