Faktúra č. DFP/19/0008

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0008
  • Popis fakturovaného plnenia: Luminosus, n.o. - za letenky - Projekt ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 27.11.2019
  • Celková hodnota: 191,67 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť