Faktúra č. DFP/19/0004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: BAMOS Servicios de Movilidad SLU - za projekt ERASMUS+
  • Dátum doručenia: 18.09.2019
  • Celková hodnota: 848,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť