Faktúra č. DFP/19/0003

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFP/19/0003
  • Popis fakturovaného plnenia: BAMOS Servicios de Movilidad SLU - za Projekt
  • Dátum doručenia: 22.08.2019
  • Celková hodnota: 28 102,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť