Faktúra č. DFK/23/0001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/23/0001
  • Popis fakturovaného plnenia: Marta Vavreková - za multimediálne interaktívne dotykové centrum - Projekt IROP
  • Dátum doručenia: 21.03.2023
  • Celková hodnota: 59 970,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2023
  • Dátum zverejnenia: 22.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2023 Na základe kúpnej zmluvy č.36/2022 si u Vás objednávame nasledujúci tovar: Multimediálne interaktívne dotykové centrum-5ks Stredná odborná škola obchodu a služieb 17078482 Marta Vavreková 37052501 59 970,00 € 06.03.2023 13.03.2023 Objednávka
Tlačiť