Faktúra č. DFB/26/0305

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0305
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 26.08.2026
  • Celková hodnota: 1 271,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.08.2026
  • Poznámka:
Tlačiť