Faktúra č. DFB/26/0265

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/26/0265
  • Popis fakturovaného plnenia: Krídla s.r.o. - za dodaný tovar
  • Dátum doručenia: 03.07.2026
  • Celková hodnota: 496,92 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.07.2026
  • Poznámka:
Tlačiť