Faktúra č. DFB/25/0351

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0351
  • Popis fakturovaného plnenia: TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS /SEN/
  • Dátum doručenia: 10.10.2025
  • Celková hodnota: 507,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť