Faktúra č. DFB/25/0264

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0264
  • Popis fakturovaného plnenia: TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS /SEN/
  • Dátum doručenia: 22.07.2025
  • Celková hodnota: 69,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť