Faktúra č. DFB/25/0139

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0139
  • Popis fakturovaného plnenia: Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 1 Q 2025
  • Dátum doručenia: 14.04.2025
  • Celková hodnota: 197,56 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť