Faktúra č. DFB/25/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: Martina Tabačková - za pranie, žehlenie
  • Dátum doručenia: 08.04.2025
  • Celková hodnota: 456,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť