Faktúra č. DFB/25/0065

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a služieb
  • IČO: 17078482
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0065
  • Popis fakturovaného plnenia: TRANS-MONT s.r.o. - za kamery, služby
  • Dátum doručenia: 20.02.2025
  • Celková hodnota: 508,06 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť